Clienti e Fornitori

Riga in fattura per Data Accettazione

Consente di configurare il testo descrittivo delle righe di fattura generate automaticamente sulla base delle accettazioni registrate. Sono disponibili tre sezioni principali:
  • Fisso Iniziale
  • Permette di definire un testo introduttivo fisso che verrà inserito all’inizio della descrizione della riga di fattura.
  • Fisso Finale
  • Consente di inserire un testo conclusivo fisso che verrà aggiunto al termine della descrizione della riga di fattura.
  • Ripetuto per ogni campione del RdP
  • Definisce il formato della porzione descrittiva ripetuta automaticamente per ciascun campione associato al Rapporto di Prova (RdP). Anche in questo caso possono essere utilizzati campi dinamici.


Riga in Fattura per Data Rapporto di Prova

La maschera “Riga in Fattura Per Data Rapporto di Prova” consente di configurare il testo descrittivo delle righe di fattura generate automaticamente sulla base dei Rapporti di Prova (RdP) emessi. Sono disponibili tre sezioni principali:
  • Fisso Iniziale
  • Permette di definire un testo introduttivo fisso che verrà inserito all’inizio della descrizione della riga di fattura. È possibile utilizzare variabili dinamiche per richiamare automaticamente i dati del Rapporto di Prova.
  • Fisso Finale
  • Consente di inserire un testo conclusivo fisso che verrà aggiunto al termine della descrizione della riga di fattura.
  • Ripetuto per ogni campione del RdP
  • Definisce il formato della porzione descrittiva ripetuta automaticamente per ciascun campione associato al Rapporto di Prova. Anche in questo caso possono essere utilizzati campi dinamici.

    Default per Dati Anagrafici Clienti

    Invia Fattura per Email
    Flag propositivo per l'inserimento di default per l'invio delle fatture via mail.

    Pubblicazione Rapporti di Prova On-line
    Flag propositivo per la pubblicazione di default dei Rapporti di Prova On-line.

    Cliente Disattivato se CF o P.IVA non Corretti
    Imposta di Default il cliente come inattivo se il Codice Fiscale o la P.IVA non risultano corretti.

    Applica Ritenuta d'acconto
    Se abilitato il sistema proporrà l'applicazione della ritenuta d'acconto (indicata dalla sezione Percetuale Ritenuta sulla fatturazione ai clienti. La NON applicazione della ritenuta d'acconto potrà essere impostata sul cliente oppure sulla specifica fattura.

    Listino
    E' possibile impostare di default un listino che è un Dato proposto in Clienti >> Anagrafica >> scheda Dati clienti alla creazione di un nuovo cliente. Il listino e' modificabile sul cliente.

    Condizioni di Credito
    E' possibile impostare di default una Condizione di Credito che è un Dato proposto in Clienti >> Anagrafica >> scheda Dati contabili alla creazione di un nuovo cliente. La Condizione di Credito e' modificabile sul cliente.

    Modalità di pagamento
    E' possibile impostare di default una Modalità di pagamento che è un Dato proposto in Clienti >> Anagrafica >> scheda Dati contabili alla creazione di un nuovo cliente. La Modalità di pagamento è modificabile sul cliente.

    Numeratore Anagrafiche Clienti

    Codice CLiente Automatico
    Se abilitato alla creazione del nuovo cliente in Clienti >> Anagrafica, al codice sarà proposto un codice dato da un numeratore automatico - modificabile in questa stessa maschera, scheda Numeratore Codice Cliente. Il codice potrà comunque essere modificato, sempre nel rispetto dell'univocità del codice (ovvero non sarà possibile attribuire un codice esistente). Inoltre e' possibile specificare la lunghezza del Codice cliente.

    Codice Contatto Automatico
    Codice contatto assegnato automaticamente dal programma. Si può gestire la numerazione specificando il prossimo Codice del Contatto e la lunghezza del codice Contatto.

    Codice Prodotto Automatico
    Codice prodotto assegnato automaticamente dal programma. Si può gestire la numerazione specificando il prossimo Codice del Prodotto e la lunghezza del codice Prodotto.

    Codice Spesa Automatico
    Si può gestire la numerazione specificando il prossimo Codice Spesa

    Altri Dati Clienti

    Stampa Dati Carta Intestata
    Parametro relativo alla stampa dei moduli cliente. Verrà stampata la Carta intestata se abilitato.

    Stampa Logo Laboratorio
    Parametro relativo alla stampa dei moduli cliente. Verrà stampato il logo di laboratorio se abilitato.

    Numeratore Anagrafiche Fornitori

    Codice Fornitore Automatico
    Se abilitato alla creazione del nuovo contatto in Fornitori in service al codice sarà proposto un codice dato da un numeratore automatico - modificabile in questa stessa maschera, scheda Numeratore Codice Cliente. Il codice potrà comunque essere modificato, sempre nel rispetto dell'univocità del codice (ovvero non sarà possibile attribuire un codice esistente). Inoltre e' possibile specificare la lunghezza del Codice Fornitore.